固镇县卫生健康委员会下属固镇县石湖乡卫生院2022年度单位决算

发布时间:2023-08-31 22:29 来源: 固镇县卫生健康委员会 浏览量: 【字号:   打印

 

 

第一部分 固镇县石湖乡卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 固镇县石湖乡卫生院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 固镇县石湖乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


    第一部分 固镇县石湖乡卫生院概况

一、主要职责

我乡卫生院应承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作,主要职责如下:

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、 提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 9、 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本辖内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12、为辖区居民提供基本医疗服务

13、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、单位决算构成

固镇县石湖乡卫生院2022度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 第二部分 固镇县石湖乡卫生院2022年度单位决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

单位:固镇县石湖乡卫生院

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

787.82

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

587.08

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

85.37

 

9

 

九、卫生健康支出

43

1209.55

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

79.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1374.90

本年支出合计

61

1374.90

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1374.90

总计

65

1374.90

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:固镇县石湖乡卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1374.90

787.82

 

587.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.37

85.37

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

70.93

70.93

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.92

41.92

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.31

18.31

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

3.17

3.17

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

11.28

11.28

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.28

  11.28

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1209.55

622.47

 

587.08

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

971.94

384.86

 

587.08

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

  925.63

338.55

 

587.08

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

46.32

46.32

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

208.00

208.00

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

  208.00

208.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.61

29.61

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

29.61

29.61

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

79.97

79.97

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

79.97

79.97

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

50.81

50.81

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

29.16

29.16

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:固镇县石湖乡卫生院

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1374.90

1374.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.37

85.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.93

70.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

10.70

      10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.93

41.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1209.55

1209.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

971.94

971.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

925.63

925.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

208.00

208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

208.00

208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.61

29.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

29.61

29.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50.81

50.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

单位:固镇县石湖乡卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

787.82

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

85.37

85.37

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

622.47

622.47

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

79.97

79.97

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

787.82

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

787.82

787.82

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

787.82

总计

58

787.82

787.82

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

单位:固镇县石湖乡卫生院

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

787.82

787.82

 

208

社会保障和就业支出

85.37

85.37

 

20805

行政事业单位养老支出

70.93

70.93

 

2080502

  事业单位离退休

10.70

10.70

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.92

41.92

 

208506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.31

18.31

 

20808

抚恤

3.17

3.17

 

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

 

20899

其他社会保障和就业支出

11.28

11.28

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.28

11.28

 

210

卫生健康支出

622.47

622.47

 

21003

基层医疗卫生机构

384.86

384.86

 

2100302

  乡镇卫生院

338.55

338.55

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

46.32

46.32

 

21004

公共卫生

208.00

208.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

208.00

208.00

 

21011

行政事业单位医疗

29.61

29.61

 

2101102

  事业单位医疗

29.61

29.61

 

221

住房保障支出

79.97

79.97

 

22102

住房改革支出

79.97

79.97

 

2210201

  住房公积金

50.81

50.81

 

2210202

  提租补贴

29.16

29.16

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 



石湖乡卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

557.19

302

商品和服务支出

137.44

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30101

  基本工资

128.65

30201

  办公费

3.88

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30102

  津贴补贴

88.12

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30107

  绩效工资

74.36

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.77

30206

  电费

6.35

31005

  基础设施建设

0.00

 

30109

  职业年金缴费

18.31

30207

  邮电费

2.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

57.59

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

50.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30114

  医疗费

29.61

30213

  维修()

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

33.97

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

93.18

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30302

  退休费

10.70

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

125.21

31022

  无形资产购置

0.00

 

30304

  抚恤金

3.17

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30305

  生活补助

73.55

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.76

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

650.38

公用经费合计

137.44

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

单位:固镇县石湖乡卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:固镇县石湖乡卫生院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

固镇县石湖乡卫生院                           金额单位:万元                        

目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

注:固镇县石湖乡卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

 

 

    第三部分 固镇县石湖乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1374.9万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1374.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加444.56万元,增加32.4%,主要原因:是疫情防控支出增加,人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1374.9万元,其中:财政拨款收入787.82万元,占57.3%;事业收入587.08万元,占42.7%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1374.9万元,其中:基本支出1374.9万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计787.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计787.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加210.37万元,增长26.7%,主要原因:一是疫情防控支出增加;二是人员工资增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出787.82万元,占本年支出的57.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加210.37万元,增长26.7%。主要原因一是疫情防控支出增加;二是人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出787.82万元,主要用于以下方面:一般卫生健康()支出622.47万元,占79.01%;社会保障和就业(类)支出85.37万元,占10.83%住房保障(类)79.97万元,占10.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.45万元,支出决算为787.82万元。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加,二、住房公积金基数增加,三、疫情防控支出增加。其中:基本支出787.82万元;占100%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.7万元,支出决算为10.7万元,完成年初预算的100%.

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。年初预算为41.92万元,支出决算为41.92万元。完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.31万元,决算数大于预算数据的原因是预算追加。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元。完成年初预算的100%

5.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。年初预算数0万元,支出决算数11.28万元,决算数大于预算数据的原因是增加退役军人2人。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生(款)乡镇卫生院(项)。年初预算数:269.87万元,支出决算数:925.63万元,完成年初预算数的342.99%,决算数大于预算数的主要原因是:疫情防控支出增加,工资调整。

7.卫生健康(类)基层医疗卫生(款)其他基层医疗卫生机构(项)。年初预算为29.61万元,支出决算为46.32万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

8.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为208万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

9.生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.61万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的100%

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为48.61万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算数的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

11.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为29.21万元,支出决算为29.16万元。完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是发放标准降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出787.82万元,其中:人员经费650.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费137.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务、委托业务费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度固镇县石湖乡卫生院无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度固镇县石湖乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属财政拨款的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

   2022年度, 固镇县石湖乡卫生院无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20221231日, 固镇县石湖乡卫生院单位共有特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,单价100万元以上专用设备0台。

 (四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

固镇县石湖乡卫生院没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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