固镇县卫健委2022年绩效自评结果及重点项目绩效评价报告
固镇县卫健委部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
按照县财政局《关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(固财〔2023〕17号)要求,我单位于3月20日下发《关于做好2022年县级财政资金绩效目标自评工作的通知》(固卫规财秘〔2023〕9号)从绩效评价项目、报送资料及时间、工作要求等三个方面做了具体部署。委机关各股室及二级机构按照分工认真对项目进行了自评。
(一)自评项目总数
自评项目27个,预算总金额2282.06万元。
(二)项目内容
突发公共卫生事件应急经费项目、基本公共卫生服务县级配套资金项目、特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费、计划生育专项经费项目、奖扶扩面提标经费项目、医改爱国卫生基本公共卫生工作经费项目、退出村医补助经费项目、村卫生室运行经费、人口基金项目、独生子女户奖励、流动人口区域协作项目、网络信息化软件硬件设备维护费项目、老龄工作站专项经费项目、银龄安康行动项目、计划生育家庭特别扶助、在岗村医基本养老保险补助及健康体检费、生殖健康服务及健康促进工程工作经费项目、免费孕前优生健康检查项目工作经费项目、计划生育四项手术经费项目、妇女儿童健康水平提升工程项目、出生缺陷防治项目、传染病慢性病地方病防治经费项目、购买药品及采样检测试剂项目、卫生监督执法及信息化维护费项目、县人民医院院长年薪项目、中医院院长年薪项目、驻看守所医务室费用项目。
(三)自评工作的组织实施情况
根据《固镇县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(固财〔2023〕17号)要求,县卫健委高度重视本次项目绩效自评工作,组织专职工作人员,明确任务分工,压实工作责任,认真整理完善相关资料,围绕项目目标任务,深入客观进行分析评价,圆满完成本次项目绩效自评工作。
二、项目绩效自评结果概述
(一)突发公共卫生事件应急经费项目
自评得分98分,全年预算30万元,执行数27万元,完成预算的90%,取得主要成效:建立统一的突发公共卫生事件监测、预警与报告网络体系,传染病报告率100%,及时分析其对公众身心健康的危害程度、发展趋势,按照突发公共卫生事件的发生、发展规律和特点,及时做出相应级别的预警,报告及时率100%。
(二)基本公共卫生服务县级配套资金项目
自评得分98.4分,全年预算830万元,执行数782.05万元,完成预算的94.22%,取得主要成效:2022年,国家基本公共卫生服务“两卡制”项目进展顺利,各项相关工作稳步有序开展,资金拨付及时到位,使用监管到位,季度督导考核按期展开,年度国家基本公共卫生服务“两卡制”项目绩效考核已全面完成。
(三)特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费
自评得分97分,全年预算50万元,执行数38.71万元,完成预算的77.42%,取得主要成效:2022年年底顺利通过省卫生健康委健康促进县工作现场评估验收。2022年年底顺利通过省卫生健康委健康促进县工作现场评估验收。
(四)计划生育专项经费项目
自评得分100分,全年预算30万元,执行数30万元,完成预算的100%,取得主要成效:利用节假日进行计生宣传8次,发放各类宣传资料20000余张,建成城关镇黄元社区暖心家园等。
(五)奖扶扩面提标经费项目
自评得分100分,全年预算144万元,执行数144万元,完成预算的100%,取得主要成效:2022年奖扶对象2334人,发放提标资金23.34万元;2022年奖扶扩面对象1504人,发放资金148.464万元;合计171.8万元,严格按照标准通过“一卡通”账号逐户发放到位。
(六)医改爱国卫生基本公共卫生工作经费项目
自评得分100分,全年预算13万元,执行数13万元,完成预算的100%,取得主要成效:推进紧密型县域医共体建设,主动融入医联体建设情况,“互联网+智慧中医药”建设提质增效,卫生人才队伍建设得到提升,重点学科建设初步建成。国家基本公共卫生服务“两卡制”项目进展顺利,各项相关工作稳步有序开展,资金拨付及时到位,使用监管到位,季度督导考核按期展开,年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价已全面完成。
(七)退出村医补助经费项目
自评得分99.8分,全年预算291万元,执行数284.9594万元,完成预算的97.92%,取得主要成效:落实和完善乡村医生待遇,有利于乡村医疗卫生服务水平的提高,稳定和优化乡村医生队伍。2022年度共发放6738人次,发放总金额284.9594万元。
(八)村卫生室运营经费项目
自评得分99.8分,全年预算118.2万元,执行数118.2万元,完成预算的100%,取得主要成效:县级财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助,197个村卫生室每个村补助6000元,全年实际拨付补助资金118.2万元,保证每个村卫生室政常运营。
(九)人口基金项目
自评得分99分,全年预算100万元,执行数100万元,完成预算的100%,取得主要成效:一是暖心行动:紧急慰籍11人;慢性病救助63人;大病住院救助3人;特殊家庭救助24户;特殊保险227户;失独家庭保险75户。二是计生帮扶:特殊救助24人;困难家庭慰问100人;计生家庭保险3344户;助学成才35人。三是事业发展:村专干保险302户。
(十)独生子女奖励经费项目
自评得分100分,全年预算208万元,执行数208万元,完成预算的100%,取得主要成效:2022年企业退休(独生子女户)人员191人,发放资金57.4万元;无用工单位 (独生子女户)人员1人,发放资金0.2万元;合计57.6万元。2022年发放独生子女保健费2935户,合计80.9805;均通过银行账户直接发放。剩余资金用于发放奖扶扩面对象。
(十一)流动人口区域协作项目
自评得分98分,全年预算5万元,执行数5万元,完成预算的100%,取得主要成效:持续开展固镇连城驻无锡、新马桥驻扬中市、王庄驻杭州市流动人口工作站,发挥流动人口计生协服务、宣传服务,提供便民服务、促进家庭发展、维护合法权益,计生帮扶救助,流动人口党员管理。
(十二)网络信息化软件设备维护费项目
自评得分100分,全年预算10万元,执行数10万元,完成预算的100%,取得主要成效:全县十一家乡镇卫生院及所有村卫生室的所用系统即HIS系统、电子病历、综合管理平台、公卫系统、村室系统、医学在线、前置机等所用14台服务器正常运转。
(十三)老龄工作站专项经费项目
自评得分998分,全年预算7万元,执行数7万元,完成预算的100%,取得主要成效:重阳慰问了全县81名百岁老人,各卫生医疗机构按时开展老年人健康宣传周,老年协会活动丰富有趣。
(十四)银龄安康行动项目
自评得分98分,全年预算38.86万元,执行数38.526万元,完成预算的99.14%,取得主要成效:推进落实特殊困难群体和重点优抚对象等老年人的意外伤害保险统保,引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,逐步实现老年人意外伤害保险全覆盖,提高老年人及其家庭抗风险能力。
(十五)计划生育家庭特别扶助项目
自评得分100分,全年预算40万元,执行数40万元,完成预算的100%,取得主要成效:2022年计划生育特殊对象182人,手术并发症24人,发放县级提标资金37.08万元,严格按照标准通过一卡通账号逐户发放到位。剩余资金用于发放奖扶扩面对象。
(十六)在岗村医基本养老保险补助及健康体检费项目
自评得分100分,全年预算150万元,执行数150万元,完成预算的100%。
取得主要成效:一是在岗村医养老保险补助经费135.76万元。二是确定两家本县二级医院作为指定机构,从业人员健康检查项目全覆盖;三是依据上年度体检人数测算出本年度预计体检人次,每季度统计拨付上一季度健康检查经费;三是营造从业场所从业人员健康从业环境,减少疾病传播,保障人民群众身心健康。2022年累计办理从业人员预防性健康体检10415人次,资金18.276万元。
(十七) 生殖保健服务及健康促进工程工作经费项目
自评得分100分,全年预算3万元,执行数3万元,完成预算的100%,取得主要成效:一是健康促进医院环境整治;二是健康教育宣传;三是组织职工开展健身娱乐活动2次。
(十八)免费孕前优生健康检查项目工作经费项目
自评得分100分,全年预算12万元,执行数12万元,完成预算的100%,取得主要成效:全年共为3024对夫妇提供免费孕前优生检查,群众优生知识知晓率90%以上。
(十九)计划生育四项手术项目
自评得分100分,全年预算5万元,执行数5万元,完成预算的100%,取得主要成效:完成上取环1421例,人流1197例,药流107例,引产38例,钳刮术73例,结扎8例。
(二十)妇女儿童健康水平提升工程项目
自评得分98.2分,全年预算36万元,执行数29.5万元,完成预算的81.94%,取得主要成效:实际全年完成体检5006人。
(二十一)出生缺陷防治自评项目
自评得分98.3分,全年预算65万元,执行数53.7万元,完成预算的82.62%,取得主要成效:2022年实际完成2205人。
(二十二)传染病、慢性病、地方病防治经费项目
自评得分100分,全年预算12万元,执行数12万元,完成预算的100%。
取得主要成效:较好的完成了400名8-10岁儿童和120名孕妇的病情监测及尿碘和盐碘的采样工作,同时还邀请市疾控专家对400名儿童开展甲状腺容积B超检测。另外,在开展监测工作的同时,还对部分孕妇和在校学生进行了碘缺乏病防治知识健康教育,提升重点人群碘缺乏病防治核心知识水平。共监测8-12岁儿童858人,氟斑牙率为11.28%(<30%),7个高氟村均已完成改水工作。。
(二十三)购买药品及采样检测试剂项目
自评得分100分,全年预算2万元,执行数2万元,完成预算的100%,取得主要成效:已经完成生活饮用水、公共场所共计25家监督检测任务。
(二十四)卫生监督执法及信息化维护费项目
自评得分100分,全年预算10万元,执行数10万元,完成预算的100%。
取得主要成效:已经完成我县医疗机构14家、中小学35个、公共场所66家,共计120家监督检测任务。
(二十五)县医院院长年薪项目
自评得分100分,全年预算30万元,执行数32万元,完成预算的100%,取得主要成效:由公立医院管理委员会的牵头,县卫健委、县人社局、县财政局等多部门配合,对县医院进行绩效考核,经考核固镇县人民医院绩效考核得分87.6分,院长年薪制考核得分87.5分,均为优秀档次,经核算院长年薪为320057.61元,绩效考核,对加强了公立医院的经营管理,落实责任,确保年度工作顺利完成,管理医院、建设医院、发展医院,为权限热敏提供了优质的医疗服务保障。不足部分从出生缺陷资金进行调剂。
(二六)县中医院院长年薪项目
自评得分99分,全年预算30万元,执行数33.67万元完成预算的112.23%,取得主要成效:医院基础建设、科室建设同步发展,满足本县及周边区域群众的中医药需求,中医院的影响力及服务能力较上年有所提高。不足部分从出生缺陷资金进行调剂。
(二十七)驻看守所医务室费用项目
自评得分100分,全年预算12万元,执行数12万元,完成预算的100%,取得主要成效:实际已完成全部在押人员的医疗救护,保证在押人员身心健康,稳定在押人员及家人情绪。我院为4名固定值守医务人员发放补助13.14万元、为看守所备用药品约0.3万元。
从自评情况可以看出,较好的完成了年初的目标,各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价为优秀。
三、下一步工作措施
下一步我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时,本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,积极推动绩效自评结果应用,将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。
四、附件
(一)项目支出绩效自评表:附件1-27
(二)《关于做好2022年县级财政资金绩效目标自评工作的通知(固卫规财秘〔2023〕9号)
固镇县卫生健康委员会绩效自评项目清单
1、突发公共卫生事件应急经费项目支出绩效自评表
2、基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表
3、特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费项目支出绩效自评表
4、计划生育专项经费项目支出绩效自评表
5、奖扶扩面经费项目支出绩效自评表
6、医改爱国卫生基本公共卫生工作经费项目支出绩效自评表
7、退出村医补助经费项目支出绩效自评表
8、村卫生室运行经费项目支出绩效自评表
9、人口基金(计生协会)项目支出绩效自评表
10、独生子女户奖励经费项目支出绩效自评表
11、流动人口区域协作经费项目支出绩效自评表
12、网络、信息化软件硬件设备维护费项目支出绩效自评表
13、老龄委工作站专项经费项目支出绩效自评表
14、银龄安康行动经费项目支出绩效自评表
15、计划生育家庭特别扶助项目支出绩效自评表
16、在岗村医基本养老保险补助及健康体检费经费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
突发公共卫生事件应急经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
30 |
30 |
27 |
10 |
90 |
9 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
27 |
- |
90 |
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害,指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置工作,最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害,保障公众身心健康与生命安全。 |
建立统一的突发公共卫生事件监测、预警与报告网络体系,传染病报告率100%,及时分析其对公众身心健康的危害程度、发展趋势,按照突发公共卫生事件的发生、发展规律和特点,及时做出相应级别的预警,报告及时率100%。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
县疾控中心及乡镇卫生院 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
传染病报告率100% |
100.00% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
报告及时率100% |
100.00% |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
2022年年底完成 |
已完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
计划资金30万元 |
30万元 |
27万元 |
10 |
9 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害导致的生产、生活损失 |
已控制 |
已控制 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害 |
已预防 |
已预防 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
逐步提升我县突发公共卫生事件应急保障水平 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众知晓率 |
80.00% |
80.00% |
5 |
5 |
|
||||
|
群众满意度 |
80.00% |
80.00% |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2022年度) |
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|
项目名称 |
基本公共卫生服务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
830 |
830 |
782.05 |
10 |
94.22 |
9.4 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
830 |
830 |
782.05 |
- |
94.22 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,进一步推进基本公共卫生服务“两卡制”工作开展,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |
2022年,国家基本公共卫生服务“两卡制”项目进展顺利,各项相关工作稳步有序开展,资金拨付及时到位,使用监管到位,季度督导考核按期展开,年度国家基本公共卫生服务“两卡制”项目绩效考核已全面完成。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
90% |
2 |
2 |
|
||||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
91.32% |
2 |
2 |
|
||||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
90% |
2 |
2 |
|
||||||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
90.13% |
2 |
2 |
|
||||||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥80% |
88.93% |
2 |
2 |
|
||||||
|
高血压患者管理人数 |
49500 |
93049 |
2 |
2 |
|
||||||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
21400 |
35926 |
2 |
2 |
|
||||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
85.62% |
2 |
2 |
|
||||||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
77% |
1 |
1 |
|
||||||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
90.96% |
1 |
1 |
|
||||||
|
卫生监督协管各行业年巡查(访)2次完成率 |
≥90% |
90% |
1 |
1 |
|
||||||
|
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥61% |
93.08% |
2 |
2 |
|
|||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥61% |
80.84% |
2 |
2 |
|
||||||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥61% |
82.49% |
2 |
2 |
|
||||||
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥61% |
66.01% |
2 |
2 |
|
||||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||
|
时效指标 |
次年1月份对上一年度进行全年考核 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
县级配套总资金830万元 |
830 |
782.05 |
10 |
9 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
提升乡镇卫生院和村卫生室基本公共卫生服务规范率 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
不断缩小城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
不断缩小 |
5 |
5 |
|
|||||
|
居民健康素养水平 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
|
|
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 |
基本公共卫生服务水平不断提高 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
较上年提高 |
较上年提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98.4 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费特殊家庭补助资金及省级健康促进县创建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
50 |
50 |
38.71 |
10 |
77.42 |
7.742 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过全县上下共同努力,创建工作稳步实施,达到预期效果,通过省级健康促进县创建验收。 |
2022年年底顺利通过省卫生健康委健康促进县工作现场评估验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:健康村(居)、健康家庭创建 |
≥20%、112个 |
≥20%、112个 |
4 |
4 |
|
||||
|
指标2:健康促进医院创建 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标3:健康促进学校创建 |
≥50% |
≥50% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标4:健康促进机关创建 |
≥50% |
≥50% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标5:健康促进企业创建 |
≥20% |
≥20% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标6:建成一个健康主题公园、健康步道 |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:健康村工作网络和创建村 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2:健康促进医院工作网络 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标3:健康促进学校工作网络 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标4:健康促进机关创工作网络 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标5:健康促进企业创工作网络 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:2022年年底完成 |
已完成 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1:计划资金30万元 |
50万元 |
38.17万元 |
3 |
2.3 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:居民健康素养水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:居民成人吸烟率 |
下降 |
下降 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:学生体质合格达标率 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:积极推动促进健康公共政策,形成以制度保障民众健康、推进创建良好机制。 |
推动 |
已推动 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:全县各类健康环境持续优化。 |
优化 |
已优化 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1:将健康融入所有政策 |
融入 |
已融入 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众知晓率 |
|
|
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:群众满意度 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
97.042 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
计划生育专项经费经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好全面三孩、优生优育、婴幼儿托育、健康生活、计生优惠政策等宣传教育;家庭发展服务中心、暖心家园建设等具体计生宣传教育工作。 |
利用节假日进行计生宣传8次,发放各类宣传资料20000余张,建成城关镇黄元社区暖心家园等。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
生殖健康、优生优育等宣传教育次数 |
8次 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
建设计生家庭服务站点数 |
2个 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
群众受益、计生家庭得到实惠 |
受益群众>90% |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
人均使用 |
30万 |
30万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
全员受益 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
提高计生家庭户生产生活质量,促进身心健康 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
促进优生优育、提高卫生健康意识 |
逐年提高 |
逐年提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
奖扶扩面提标 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
144 |
144 |
144 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
144 |
144 |
144 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:符合条件的奖扶对象,奖励金及县级提标资金及时足额发放; |
2022年奖扶对象2334人,发放提标资金23.34万元;2022年奖扶扩面对象1504人,发放资金148.464万元;合计171.8万元,严格按照标准通过“一卡通”账号逐户发放到位。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数 |
2334人 |
2334人 |
7 |
7 |
|
||||
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面对象人数 |
1504人 |
1504人 |
7 |
7 |
|
||||||
|
质量指标 |
发放对象条件符合率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||
|
符合申报条件及时率 |
>95% |
97% |
7 |
7 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
年度内 |
完成 |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助金提标资金发放标准 |
100元/人/年 |
100元/人/年 |
7 |
7 |
|
|||||
|
农村部分计划生育家庭奖扶扩面资金发放标准 |
一女户:960元/人/年;两女户:1200元/人/年 |
一女户:960元/人/年;两女户:1200元/人/年 |
7 |
7 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
家庭发展能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适应 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
医改爱国卫生基本公共卫生工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
13 |
13 |
13 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
13 |
13 |
13 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
符合县情的基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理新机制全面运行,系统化医疗保障体系、多元化城乡医疗服务体系、均等化公共卫生服务体系、规范化药品供应保障体系、法制化医疗卫生监管体系全面建立。 |
财政累计拨付到位资金13万元,项目使用资金13万元,全部用于业务培训、考核、督导、公立医院改革、分级诊疗、医共体建设等支出。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
紧密型医共体试点县 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
公立医院平均住院日 |
7.4 |
7.4 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用情况 |
及时拨付 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
公立医院绩效评价 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
基层诊疗量占比 |
77.90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
方便群众就医,减少群众就医支出 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
公立医院服务能力提升,满足群众看病难、看病贵问题 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公立医院门诊患者满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
退出村医补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
291 |
291 |
284.9594 |
10 |
97.92 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
291 |
291 |
284.9594 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,对退出村医生活补助对象实行动态管理,12月底前完成当年补助对象的统计等工作。补助标准执行皖卫基层〔2018〕34号文件:符合条件的退出村医补助,按其60周岁前从事村医工作年限计算补助标准。 |
2022年度共发放6738人次,发放总金额284.9594万元。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
共发放退出村医生活补助人次 |
6828 |
6738 |
10 |
10 |
13名村医正常死亡 |
||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
不满60周岁退出的村医,从到龄的次月起发放补助;年满60周岁退出的村医,从退出的次月起发放补助 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
落实和完善乡村医生待遇,有利于乡村医疗卫生服务水平的提高,稳定和优化乡村医生队伍,巩固完善基层医疗卫生服务体系 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
加强乡村医生队伍建设,提高工作积极性,全面贯彻国家和省、市深化医药卫生体制改革精神,进一步巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果,按照“保基本、强基层、建机制”的要求,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底”。完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐。 |
成效 |
成效 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
提高村医的待遇,完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐,促进基层卫生事业可持续发展。 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对退出村医生活补助项目的调查取证、认定办法和程序、公示内容、发放方式及政策问答等工作的综合满意程度。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
99.8 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
村卫生室运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
10 |
|
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
118.2 |
118.2 |
118.2 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步完善村医保障政策,筑牢农村医疗卫生服务“网底”。县级财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助,全县197个卫生室,原则上每个村卫生室每年补助金额不低于6000元。 |
2022年全县197个卫生室,每个村卫生室补助6000元,共计补助118.2万元 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
村卫生室 |
197 |
197 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
11月份完成 |
11月份完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
每个村卫生室不低于6000元 |
6000元 |
6000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
村医收入提高 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
方便群众就医,减少群众就医支出 |
相对 |
减少 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适宜 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
村级基本公共卫生服务水平逐渐提高 |
逐渐提高 |
逐渐提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务群众满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
99.8 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
( 2022 年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
人口基金 |
||||||||||
|
主管部门 |
固镇县卫健委 |
实施单位 |
固镇县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展“生育关怀·幸福家庭”系列活动,实施救助农村独双女计生贫困家庭;一次性对失独家庭、计划生育家庭大病紧急救助;救助独双女贫困户女孩教育成才;救助城镇低保、农村建档立卡独双女贫困户慢性病患者;为村级计划生育专干、特扶人员家庭人身意外综合保险;开展计划生育家庭发展促进和事业家庭发展工程。 |
1. 暖心行动:紧急慰籍11人;慢性病救助63人;大病住院救助3人;特殊家庭救助24户;特殊保险227户;失独家庭保险75户。2.计生帮扶:特殊救助24人;困难家庭慰问100人;计生家庭保险3344户;助学成才35人。3.事业发展:村专干保险302户。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:特扶家庭关怀 |
403户 |
403户 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2:计生帮扶 |
3805户 |
3805户 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
各类人口基金项目运作 |
100万 |
100万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
贫困母亲,村计生专干,计划生育贫困家庭受助对象个人及家庭 |
收入增加 |
收入增加 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
计生贫困家庭救助体现政府关心.群众关注 |
逐渐提高 |
逐渐提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
对卫生计生工作起到助推作用,让群众的生育观念彻底转变,实现优生、优育、快富 |
作用加大 |
作用加大 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:救助对象知晓率和满意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:人口基金社会影响知晓率和满意度 |
100% |
98% |
5 |
4 |
提高人口基金社会影响知晓率和满意度 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
独生子女户奖励 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
208 |
208 |
208 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
208 |
208 |
208 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
符合申报条件的企业退休职工及无用工单位独生子女家庭人员,发放一次性奖励;为2016年1月1日前出生且领取独生子女父母光荣证的家庭,发放独生子女保健费,直至子女16周岁为止; |
2022年企业退休(独生子女户)人员191人,发放资金57.4万元;无用工单位 (独生子女户)人员1人,发放资金0.2万元;合计57.6万元。2022年发放独生子女保健费2935户,合计80.9805;均通过银行账户直接发放。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
企业退休(独生子女户)人员 |
305人 |
305人 |
5 |
5 |
|
||||
|
无用工单位 (独生子女户)人员 |
6人 |
6人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
独生子女保健费发放对象 |
2935户 |
2935户 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
发放对象条件符合率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
符合条件对象申报及时率 |
大于95% |
97% |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
年度内 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
企业退休(独生子女户)一次性奖励 |
3000元/人 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
无用工单位 (独生子女户)一次性奖励 |
2000元/人 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
独生子女保健费发放 |
25元/月 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
家庭发展能力 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会稳定水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
不适应 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
促进优生优育、提高卫生健康意识 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
流动人口区域协作 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加强流动人口计划生育协会组织建设,发挥计生协在流动人口卫生计生服务管理工作中的协同作用,提高流动人口计生协组织网络及工作服务流动人口覆盖率,推动我县流动人口计生协工作持续创新 |
持续开展固镇连城驻无锡、新马桥驻扬中市、王庄驻杭州市流动人口工作站,发挥流动人口计生协服务、宣传服务,提供便民服务、促进家庭发展、维护合法权益,计生帮扶救助,流动人口党员管理。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
完善党支部+工作站+计生协会+民非组织 |
4个 |
4个 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
每个流动区域协作站点 |
7500元 |
7500元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
方便务工群众办事,减少群众住返支出 |
减少支出 |
减少支出 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
流动人口计生协会工作站点服务影响力逐年提升 |
逐年提升 |
逐年提升 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
流动人口计生协会工作站点服务对象 |
100% |
98% |
10 |
8 |
提高流动人口服务对象 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
网络、信息化软件硬件设备维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
10 |
|
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保全县十一家乡镇卫生院及所有村卫生室的所用系统都由委统一管理,HIS系统、电子病历、综合管理平台、公卫系统、村室系统、医学在线、前置机等所用13台服务器正常运转。 |
通过资金支付,确保服务器正常运转,保证了全县十一家乡镇卫生院及所有村卫生室的所用HIS系统、电子病历、综合管理平台、公卫系统、村室系统正常使用。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
13台服务器 |
正常运转 |
正常 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
确保服务器安全 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
确保信息安全 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
一年;7*24小时维护 |
正常运转 |
正常 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
服务器托管费用,每月0.98万元 |
10 |
11.76 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
减少各乡镇卫生院费用支出 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
确保卫生院各项信息系统正常运转 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
服务器集中托管维护管理;可减少对办公用房占用、专业维护人才依赖、机房硬件电子辐射的可持续影响 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众就医满意度 |
≥95 |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
老龄委工作站专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
10 |
|
|
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
7 |
7 |
7 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为健全保障老年人权益的各项制度,逐步完善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件,实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。 |
重阳慰问了全县81名百岁老人,各卫生医疗机构按时开展老年人健康宣传周,老年协会活动丰富有趣。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
两节慰问81名百岁老人 |
81 |
81 |
5 |
5 |
|
||||
|
18个医疗卫生单位开展老年健康周、敬老月宣传 |
18 |
18 |
5 |
5 |
|
||||||
|
老年协会活动、艺术节活动开展2次 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
12 |
12 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
12 |
12 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
计划资金7万元 |
7 |
7 |
11 |
11 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
确保百岁老人得到慰问金 |
确保 |
确保 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
老年人生活、健康、以及参与社会发展的条件得到提高 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
老年人逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 |
逐步实现 |
逐步实现 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
老年人满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
银龄安康行动 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
10 |
|
|
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
38.86 |
38.86 |
38.526 |
- |
99.14 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
推进落实特殊困难群体和重点优抚对象等老年人的意外伤害保险统保,引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,逐步实现老年人意外伤害保险全覆盖,提高老年人及其家庭抗风险能力。 |
推进落实特殊困难群体和重点优抚对象等老年人的意外伤害保险统保,引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,逐步实现老年人意外伤害保险全覆盖,提高老年人及其家庭抗风险能力。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
以乡镇为单位,自付部分参保人员覆盖率达到65%。 |
65% |
65% |
10 |
10 |
|
||||
|
政府出资为城乡“三无”人员、享受低保待遇对象和重点优抚60周岁以上90周岁以下老人共9715人购买银龄安康保险。 |
8885人 |
8885人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
城乡“三无”人员、享受低保待遇对象和重点优抚60-90周岁购买对象覆盖率达到100%。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
2022年度 |
2022年度 |
2021年度 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
计划资金38.86万元 |
38.86万元 |
38.526万元 |
10 |
9 |
符合年龄的城乡三无人员、享受低保待遇和重点优抚人员较去年减少了 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
减少老年人意外伤害自付部分支出 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力 |
缓解并提升 |
缓解并提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,逐步实现老年人意外伤害保险全覆盖,提高老年人及其家庭抗风险能力。 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度100% |
100% |
95% |
10 |
9 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
计划生育家庭特别扶助 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
40 |
40 |
40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为特殊家庭户发放特别扶助金, |
2022年计划生育特殊对象182人,手术并发症24人,发放县级提标资金37.08万元,严格按照标准通过一卡通账号逐户发放到位。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
独生子女死亡家庭人数 |
113人 |
113人 |
5 |
5 |
|
||||
|
独生子女伤残家庭人数 |
69人 |
69人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
计划生育手术并发症人数 |
24人 |
24人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
发放对象条件符合率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
符合申报条件及时率 |
>95% |
97% |
6 |
6 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
6月底前 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
计生独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
5400+600元/人/年 |
5400+600元/人/年 |
6 |
6 |
|
|||||
|
计生独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
4200+360元/人/年 |
4200+360元/人/年 |
6 |
6 |
|
||||||
|
计划生育手术并发症扶助金发放标准 |
三级:2400元/人/年,二级:3600元/人/年;一级:4800元/人/年; |
三级:2400元/人/年,二级:3600元/人/年;一级:4800元/人/年; |
6 |
6 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
家庭发展能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适应 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
在岗村医基本养老保险补助及健康体检费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
150 |
150 |
150 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
- |
100.00 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加强乡村医生队伍建设,提高工作积极性,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底”,促进基层卫生健康事业可持续发展,扎实做好固镇县在岗村医参加基本养老保险实施工作。 |
全部完成. |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
参加城镇职工基本养老保险的在岗村医228人,2022年缴费标准685.82元/月/人,财政补助411.492元/月/人 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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根据固政办【2020】9号文件:县政府给予最高补贴额度不超过当年参加城镇职工养老保险补贴额。参加城乡居民基本养老保险的在岗村医127人 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
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质量指标 |
固镇县人民政府办公室《关于印发固镇县在岗村医参加基本养老保险实施方案的通知》(固政办【2020】9号)文件,缴费标准及财政补贴方式:(一)参加城镇职工基本养老保险的在岗村医。每月缴费基数按上年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资的60%计算,缴费比例为20%,其中县级财政补贴12%,个人承担8%。 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
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时效指标 |
参保人员的养老保险费由个人足额缴纳,年度缴费结束后,经审核确认,所需经费列入县卫健委预算,由县财政局将补贴资金统一打卡发放到参保个人账户。 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
对参加城乡居民基本养老保险的在岗村医,自愿选择缴费档次,县政府给予最高补贴额度不超过当年参加城镇职工养老保险补贴额。 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
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效 |
社会效益 |
加强乡村医生队伍建设,提高工作积极性,落实退出乡村医生生活补助发放工作,巩固完善基层医疗卫生服务体系,维护村医队伍和谐稳定,筑牢医疗卫生体系“网底”,维护社会和谐。 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
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可持续影 |
提高村医的待遇,完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐,促进基层卫生事业可持续发展。 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率和满意度达98%。 |
96% |
96% |
5 |
5 |
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补助对象对在岗村医基本养老保险补助参保程序、缴费标准及财政补贴方式、养老保险待遇及衔接等工作内容的综合满意程度。 |
100% |
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5 |
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总分 |
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100 |
100 |
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