固镇县审计局2023年工作总结及2024年工作计划
一、2023年工作开展情况
2023年,在县委、县政府、县委审计委员会和上级审计机关的坚强领导下,固镇县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和省市县决策部署,依法全面履行审计监督职责,为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。
(一)突出政治引领,坚定不移加强党的全面领导。把讲政治贯穿审计工作始终,坚决做到上级决策部署到哪里,审计监督就跟进到哪里。严格落实重大事项请示报告制度。严格落实党对审计工作的集中统一领导要求,切实履行县委审计委员会办公室职责。落实“一年两会”机制,抓好省委、市委、县委审计委员会会议提出的重点工作任务分解和跟踪督办。
(二)聚焦主责主业,深耕审计监督“责任田”。计划内27个项目全部完成。《固镇县2019年至2021年度就业补助资金和失业保险基金专项审计调查》项目被评为全市优秀审计项目,2023年固镇县内部审计工作被市审计局推荐参加全省“强内审、促发展”竞赛,实现了突破。
(三)坚持高位推动,打好审计整改“组合拳”。一是强沟通,加强对被审计单位的督促指导。帮助被审计单位制定切实可行的整改方案,建立整改问题台账,明确审计整改责任部门和责任人、整改内容和时限要求,每月更新,做到整改一项、销号一项。二是建制度,完善审计整改机制链条。出台了《审计整改会审制度》《审计整改约谈制度》等一系列审计整改相关制度,持续推进审计整改督查工作规范化、制度化。三是多报告,坚持高位推动整改落实。县委审计委员会2次召开会议,总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实全县审计工作。县政府常务会议4次专设议题听取审计整改相关工作,县政府主要负责同志召开审计整改工作专题会,在全县构建一级抓一级、层层抓整改的工作格局。
(四)深化与各类监督的贯通协同。建立健全审计委员会成员单位协调会议、经济责任审计联席会议机制等,出台了《关于建立检察监督与审计监督协作配合工作机制的意见》,持续推进与纪检监察、巡察、组织人事等各类监督贯通协同、形成合力,2023年实施了巡审联动项目4个、检审协作项目1个,推动审计成果权威高效运用。
(五)加强审计队伍建设。一是突出党建引领,扎实开展主题教育,认真落实“第一议题”制度,组织审计人员常态化学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神,精心组织“一月一主题”活动,派出审计组成立临时党支部,始终坚持党建工作和业务工作共谋划、同落实,将党建工作延伸到审计一线 。二是开展年度“岗位大练兵”活动,建立“一月一研讨”学习机制,自选主题交流发言,以研讨促成效促提升,锤炼审计人员“能查能说能写”本领。三是推动廉政教育常态化。用好正负典型案例的示范警示作用,严格落实“一岗双责”,党组成员各负其责、同频共振,齐心协力推进全面从严治党,努力打造一支忠诚干净担当的审计铁军。
二、2024年工作计划
(一)坚持党对审计工作的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,开好专题民主生活会,确保主题教育成效,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,充分发扬斗争精神,提升审计发现问题的本领,当好党之利器、国之利器。严格执行重大事项请示报告制度,统筹抓好省委、市委审计委员会议定事项和县委审计委员会会议重点任务落实。
(二)聚焦主责主业服务大局。坚持稳中求进工作总基调,加大审计力度。开展财政审计。继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度,促进政令畅通。开展专项审计。聚焦实体经济发展,兜住兜牢民生底线,紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题,强化监督检查。开展经济责任审计。充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用,沿着资金、项目流向监督公权力运行,以零容忍的态度,坚持揭露查处重大违纪违法问题不动摇,坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败,坚决查处群众身边的“蝇贪蚁腐”。开展资源环境审计。以加快建设生态强县为目标,全面深化领导干部自然资源资产离任审计,促进落实领导干部生态文明建设责任制。开展重大公共工程投资审计。加大对重大项目、重大战略和重大举措落实落地情况的监督力度,重点对新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等领域重大公共工程投资项目预算执行、竣工决算编制和建设运营,项目建设管理、资金筹集及使用、生态环境保护等情况。
(三)扎实做好审计整改“下半篇文章”。用好《县委审计委员会成员单位工作协调推进机制》,加强审计委员会各成员单位统筹协调,推动人大监督、纪检监察、巡视巡察、党政督查等在审计整改中同频共振,在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上同向发力。继续将整改与审计目标考核挂钩,落实被审计单位审计整改主体责任及“一把手”第一责任人责任,用好《审计整改约谈办法》,进一步强化审计整改追责问责。
(四)持续强化对内部审计指导监督。加大对全县内部审计工作指导力度,结合审计项目,对部门单位内部审计机制运行、工作质量、发现问题整改等情况进行监督检查,提出改进建议。强化内部审计与国家审计协同,完善用好内部审计人才库,积极吸纳内部审计人员参加国家审计项目,推动内部审计与内部纪检监察、组织人事、财务资产等监督力量的贯通融合,注重挖掘有关单位内部审计工作的特色亮点,做好经验推广宣传。
(五)全力推进审计机关自身建设。强化审计机关政治意识,推动“党建+”系列活动开展,实现党建与业务深度融合。持续用好重大审计发现问题清单制度等方式,坚持查真相、说真话、报实情,落实“岗位大练兵”制度,落实“岗位大练兵”制度,坚持以审代训、以研促学、以学促干,提升审计人员业务能力,从严管理审计队伍,打造忠诚干净担当的审计铁军。